老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

我2022年記賬的時候,把以前年度的暫估直接沖紅了,記錯憑證了,記成借主營業務成本,貸應付賬款了。最后營業成本是負數。今年做匯算清繳怎么調整呢?
答: 同學,你現在只能紅沖這筆分錄,,匯算清繳按正確數字填寫
老師,2022年成本暫估,借:主營業務成本,貸:其他應付款/暫估款2023年才收到成本發票,在2022年匯算前調整賬務可以直接做成,借:其他應付款/暫估款,貸:其他應付款-XXXX公司。把23成本調去年的的怎么做憑證,可以先把23的憑證給沖了,再做一筆調整暫估的分錄,借:其他應付款/暫估款,貸:其他應付款-XXX公司嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,去年4季度暫估了27萬成本,借 主營業成本 貸 應付賬款-暫估。今年匯算清繳前,4月份發票來了20萬,另外7萬發票開不了。我除了匯算清繳調增7萬。賬務上要怎么做憑證呢。
答: 借,應付賬款貸,利潤分配,未分配利潤27萬。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付賬款20萬。





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