送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-16 10:07

借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。

協議班(10班)文鳳 追問

2023-03-16 10:11

那按發票做正確的分錄是借:主營業務成本  貸:銀行存款  是這樣嗎

郭老師 解答

2023-03-16 10:14

借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款做這一個。

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相關問題討論
借:以前年度損益調整 貸:其他應付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
你好,這個是之前的收入少做了嗎?
2023-04-03 10:32:29
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-03 16:22:02
同學你好 這個需要做的
2022-04-07 09:52:52
你好??借:以前年度損益調整-400,貸:應付賬款-400,,借:以前年度損益調整400貸利潤分配-未分配利潤400? 是這么做科目的哈
2024-01-19 11:21:13
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