老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
答: 你好 ; 這個具體是? 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是? ? 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般月末是需要結轉增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結轉分錄嘛?
答: 你好,你們這個是當月繳納當月的。
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是結轉本月的上一題是繳納本月稅金
老師,有沒有這種 做賬方式呀,做收入時:貸:銷項稅,購入時,借:進項稅,然后月末也沒有結轉未交稅金,等到次月銀行賬交稅時,直接做:借:應交稅費-已交稅金,貸:銀行存款,有這種 做法嗎?









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