老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

繳納稅金時:借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款或可以這樣寫嗎?借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款
答: 你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整
答: 你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進行更正
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、計提增值稅的分錄如何寫?2、1月的份稅額在2月份全繳了,就直接借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款就行了對嗎?
答: 你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,第一個企業應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
一般月末是需要結轉增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結轉分錄嘛?
麻煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接按照銷項稅額交稅的
幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現在的銷和進不用管
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?









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郭老師 解答
2022-03-11 14:08