老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
答: 你好 ; 這個具體是? 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是? ? 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般月末是需要結轉增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結轉分錄嘛?
答: 你好,你們這個是當月繳納當月的。
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是結轉本月的上一題是繳納本月稅金
老師,有沒有這種 做賬方式呀,做收入時:貸:銷項稅,購入時,借:進項稅,然后月末也沒有結轉未交稅金,等到次月銀行賬交稅時,直接做:借:應交稅費-已交稅金,貸:銀行存款,有這種 做法嗎?









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