
繳納稅金時:借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款或可以這樣寫嗎?借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款
答: 你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
某企業預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款
答: 您好 您貸方是銀行存款 是已經繳納了稅款嗎? 是當月繳納當月的嗎
我想咨詢一下,我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提,直接記借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現在報表出現負數如何調賬,謝謝老師!
幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現在的銷和進不用管
麻煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接按照銷項稅額交稅的
煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?










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