
某企業預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
繳納稅金時:借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款或可以這樣寫嗎?借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款
答: 你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現在的銷和進不用管
答: 你好,你這是當月繳納當月的。
麻煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅)交稅時:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接按照銷項稅額交稅的
老師我想請問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金呢?因為我每個月的銷項和進項都結轉到了已交稅金科目
請問年底了,我賬上有一筆:做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個已交稅金怎么處理呢?這個分錄在實際交稅的分錄對嗎?
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整









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?霞? 追問
2022-06-11 09:13
小林老師 解答
2022-06-11 09:14
小林老師 解答
2022-06-11 09:14
?霞? 追問
2022-06-11 09:15
?霞? 追問
2022-06-11 09:16
小林老師 解答
2022-06-11 09:39