老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現在只 問
同學,你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進一臺機器設備未使用,未計折舊。今天3 問
同學,你好 借:固定資產-新 貸:固定資產-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔交個人所得稅應計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業外支出里面 答
老師 有限責任公司(自然人獨資)小規模公司有固定資 問
同學,你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
答: 你好 ; 這個具體是? 什么稅款 。 增值稅嗎 ?如果是? ? 退的 你們多繳納的; 那么你做賬 借銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅? ?
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般月末是需要結轉增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結轉分錄嘛?
答: 你好,你們這個是當月繳納當月的。
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是結轉本月的上一題是繳納本月稅金
老師,有沒有這種 做賬方式呀,做收入時:貸:銷項稅,購入時,借:進項稅,然后月末也沒有結轉未交稅金,等到次月銀行賬交稅時,直接做:借:應交稅費-已交稅金,貸:銀行存款,有這種 做法嗎?









粵公網安備 44030502000945號


