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Smile.$
于2019-06-03 12:23 發布 ??1648次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-06-03 12:24
反分錄,把損益類科目改成以前年度損益調整
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老師,單位沒有成立工會組織,但稅局讓交工資2%的40%,計提時按多少計提?如果按2%計提,那剩下的60%其他應付款——工會經費怎么處理?
答: 你好 安2%的40%計提就可以交多少集體多少
你好老師,我們其他應付款里有個上年多計提的工會經費436元,怎么處理掉
答: 反分錄,把損益類科目改成以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數不要只提10000,那剩下的怎么處理
答: 您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的
公司沒有成立工會每個月扣職工10元工會經費,記其他應付款里,年底繳納工會籌備金應該怎么做計提與繳納的分錄,每個月扣的那10塊要沖掉嗎
討論
計提工資之后一直未發放,可以月末的時候和員工掛往來,放在“其他應付款”里面嗎 這樣比較清楚是該發給誰的具體金額
前年計提次年的年終獎是借:應付工資,貸:其他應付款嗎,次年支付時借其他應付款,貸銀行和個稅,什么時候轉入費用?
借其他應付款,貸非同級財政撥款收入。怎么做預算會計呢
老師,賬上掛著其他應付款-老板 ,金額有207萬多,這是之前會計的歷史遺留問題。不知道有啥好的方式沖這個其他應付款嗎?希望老師能給個合理的建議,謝謝老師。
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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