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笙LY
于2022-04-01 10:47 發布 ??1107次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-01 10:47
同學你好,是可以的;
笙LY 追問
2022-04-01 10:48
好的 謝謝老師
立紅老師 解答
2022-04-01 10:52
不客氣的,祝您 學習愉快;
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計提工資之后一直未發放,可以月末的時候和員工掛往來,放在“其他應付款”里面嗎 這樣比較清楚是該發給誰的具體金額
答: 同學你好,是可以的;
12月公司帳上沒錢發工資,可先計提,應付工資貸方數要轉入其他應付款嗎,個稅本月要報嗎
答: 你好,沒有發放的話就可以先計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數不要只提10000,那剩下的怎么處理
答: 您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的
老師,3月份計提工資的時候,社保個人部分是不是用“其他應付款”科目?3月的社保,4月繳納。
討論
老師我們是9月才有銀行流水的企業,代賬把我們9月工資放到了9月計提,但到10月銀行才發放這筆工資...當時9月發放工資的憑證做到了其他應付款里。之后每個月都是這么順延的。現在我在做3月份憑證,我要怎么調整回來?3月發放的工資2月已經計提過了。我現在只能計提4月工資。我想當月計提工資和發放工資的金額是一致的。
發現以前其他應付款一直掛著數,有當初同股東借款沒還的,有計提社保的,到現在了如何能處理平掉這些數據?股東借款的可以轉為實收資本嗎?
前年計提次年的年終獎是借:應付工資,貸:其他應付款嗎,次年支付時借其他應付款,貸銀行和個稅,什么時候轉入費用?
老師我們是上個月多計提了66的社保,現在我們其他應付款貸方有余額應該怎么調整呢
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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笙LY 追問
2022-04-01 10:48
立紅老師 解答
2022-04-01 10:52