
發現以前其他應付款一直掛著數,有當初同股東借款沒還的,有計提社保的,到現在了如何能處理平掉這些數據?股東借款的可以轉為實收資本嗎?
答: 你好,股東借款可以轉為實收資本。
老師好,請問公司賬面錢少,于是和老板借,借完公司又還不上,就一直掛其他應付款,如果把這些其他應付款轉入實收資本,請問有什么問題嗎?需要交什么稅嗎?
答: 同學,你好,可以轉到實收資本的,沒什么問題的,交個印花稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。








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2019-11-11 12:33
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