送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-10-10 13:57

您好,這個的話,因為不允許扣除,做到成本費用了,這個所得稅不需要調增

武月紅 追問

2024-10-10 14:01

老師我怎么知道他扣沒扣

武月紅 追問

2024-10-10 14:02

它是填錯了填到營業外支出了 如果改報表改到成本里面

武月紅 追問

2024-10-10 14:03

如果算到成本里面 不是正常扣除了嗎  老師求指點

小鎖老師 解答

2024-10-10 14:04

對,就是算到成本中,所得稅允許扣除,不再調增就行,這個意思

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相關問題討論
您好,這個的話,因為不允許扣除,做到成本費用了,這個所得稅不需要調增
2024-10-10 13:57:53
同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當年的成本費用。
2022-03-28 17:25:32
申報更正24年的匯算清繳,當時做的成本費用按無票支出納稅調增
2026-03-11 08:44:39
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