送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-22 11:27

同學,你好
把這張票的不含稅金額轉出,做到成本或者費用

財務小白 追問

2022-03-22 11:48

這張發票15年不含稅金額我已計入成本,現在稅務局要求成本轉出,更正所得稅,我的意思是在企業所得稅成本欄里減掉這張不含稅金額,把它放到收入里對不,就是這張發票視作銷售收入了

小菲老師 解答

2022-03-22 11:50

同學,你好
就是成本不能抵扣,在企業所得稅匯算清繳的時候,把這個金額調增

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相關問題討論
同學,你好 把這張票的不含稅金額轉出,做到成本或者費用
2022-03-22 11:27:37
同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當年的成本費用。
2022-03-28 17:25:32
同學,你好!進項稅額不用交企業所得稅,他不計入成本費用的 交稅的部分是利潤即22-20=2萬
2022-04-13 19:14:46
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