送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-17 11:48

你好,是修改匯算清交嗎?一九年的匯算清交。

追問

2020-06-17 11:59

我不知道稅務局什么意思呢 他讓我去稅務大廳的窗口辦理  19年2.3.4月份已經抵扣的增值稅進項稅額做進項稅額  然后修改19年的匯算清繳  我算了下增值稅稅款在10萬左右  費用在100萬左右 具體怎么操作啊 老師

郭老師 解答

2020-06-17 12:01

借應付賬款貸利潤分配應交稅費應交增值稅進項轉出
借營業外支出貸應付賬款。
不管你的匯算清繳納稅調整明細表,30里面調增增值稅,需要補的。

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相關問題討論
你好,是修改匯算清交嗎?一九年的匯算清交。
2020-06-17 11:48:18
你好 這個是受影響的,你們進項要轉出來,對應的成本也要轉出來,然后補企業所得稅的
2022-06-10 07:16:18
同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當年的成本費用。
2022-03-28 17:25:32
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