老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好,你這個其他應付和應收兩個金額不符,而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好!請問2月份發的2025年終獎(25年已計提),得填寫 問
是的,那個是正常的哈 答
請問,8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好,需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬,是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 答

外購月餅劵送客戶怎么賬務處理呢
答: 這個計入銷售費用-業務招待費
外購月餅送客戶。我司的會計與稅務如何處理(專票一般納稅人)
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問外購月餅送客戶的分錄怎么做,稅要怎么交
答: ● 分錄。購進月餅作為存貨時,企業應當編制的會計分錄為借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額);貸:銀行存款。決定以購進月餅發放給職工作為福利,企業應當編制的會計分錄為借:管理費用、生產成本、制造費用、銷售費用等;貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利。實際發放給職工,企業應當編制的會計分錄為借:應付職工薪酬—非貨幣性福利;貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) ● 繳稅。增值稅進項稅額轉出是指,購進貨物改變用途或發生非正常損失,其原來已經抵扣的進項稅應轉出,并計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目




粵公網安備 44030502000945號



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2023-10-30 16:16
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