請問外購月餅送客戶的分錄怎么做,稅要怎么交

優雅的柚子
于2023-10-09 20:19 發布 ??1079次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-10-09 20:20
● 分錄。購進月餅作為存貨時,企業應當編制的會計分錄為借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額);貸:銀行存款。決定以購進月餅發放給職工作為福利,企業應當編制的會計分錄為借:管理費用、生產成本、制造費用、銷售費用等;貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利。實際發放給職工,企業應當編制的會計分錄為借:應付職工薪酬—非貨幣性福利;貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
● 繳稅。增值稅進項稅額轉出是指,購進貨物改變用途或發生非正常損失,其原來已經抵扣的進項稅應轉出,并計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目
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● 繳稅。增值稅進項稅額轉出是指,購進貨物改變用途或發生非正常損失,其原來已經抵扣的進項稅應轉出,并計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目
2023-10-09 20:20:31
您好,借 銷售費用——業務招待費? 貸 銀行存款
2023-11-01 17:34:53
首先,你需要將這筆費用記入"應付賬款"或者"預付賬款",然后再記入"業務招待費"。具體的會計分錄如下:
2023-07-22 19:27:44
這個計入銷售費用-業務招待費
2023-10-30 16:12:58
你好; 借管理費用或者銷售費用- 招待費貸銀行存款??
2022-10-11 09:36:11
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