
像一般的臨時工支付他們工資的時候,要先在前一個月計提工資嗎?還是按勞務費支付,但是他們沒有發票,像這樣的話要怎么做賬?怎么做分錄。當月的臨時工工資次月支付的時候,要在當月做分錄記賬嗎?要做的話,借:主營業務成本 貸:應付賬款-勞務費 ?次月支付時,借:應付賬款-勞務費 貸:銀行存款?這樣對嗎
答: 你好1;? ? 臨時工不存在計提的; 因為不會走應付職工薪酬科目的 ;2.? 你? 如果是? 發生是4月的費用;? 但是你5月才支付; 你可以4月計提 走貸方應付賬款哈; 對的??
老師你好,我司2022年從記賬公司接賬回來做,發現社保費用,記賬公司沒做計提,他們的分錄是(社保都是當月支付當月的款用):|1.當月支付社保費用時 借 管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸銀行存款 2.計提當月工資時 借 管理費用-職工薪酬 生產成本-工資 貸 應付職工薪酬-職工工資 其他應收款-社保個人部分3.支付當月工資時 借 應付職工薪酬-職工資 貸 銀行存款。請問下這樣做分錄可以嗎?
答: 不對,計提社保的時候是借管理費用職工薪酬,然后貸應付職工薪酬-企業社保,嗯,具體繳納的時候是借應付職工薪酬-企業社保,其他應收款-個人社保,然后貸銀行存款,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
商貿公司,公司是本月發生的員工報銷費用,下個月月初支付。我做賬的時候,在本月做,借:管理費用 貸:其他應付款——員工名字 下個月支付的時候 借:其他應付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對嗎?
答: 您好 這樣賬務處理正確的





粵公網安備 44030502000945號


