
老師,去年12月的時候計提了一筆費用:借:研發支出 貸:應付賬款 在一月付款的時候錄錯了憑證:錄成借:預付賬款 貸:銀行存款 借:研發支出 貸:預付賬款,2月要怎么做分錄沖銷回來呢
答: 你好;? ? ? ?你調整 一筆即可;? ? 借應付賬款貸預付賬款 ;? ? 摘要寫? 調整某憑證號?
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業去年的預付我怎么處理呢
答: 學員您好,您的預付只能來發票以后沖掉,而且你現在擺的應付賬款科目也不對,這樣會有借方余額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,與其他公司簽訂協議開發儀器,之后會形成固定資產,分階段付款,每階段付完款后也會收到對應的發票,做賬時是:付款時,借:應付賬款,貸:銀行存款收到發票時,借:研發支出,應交稅費-進項稅,貸:應付賬款嗎?收到固定資產時,再把研發支出轉到固定資產
答: 你好,完工之后再轉到固定資產。








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2023-03-03 09:48
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2023-03-03 10:02