出口退稅,沒有免抵的部分,退稅率13%,相關出口退稅的 問
你好 確認應退稅額 借:其他應收款-應收出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 收到應退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-應收出口退稅款 答
老師,我們公司ISO認證,給認證老板報銷的酒店住宿費 問
那個計入管理費用-業務招待費 答
一般納稅人,免稅+9%兩個商品,有倉儲費,開什么票 問
同學你好 看不動產租賃服務 答
社會團體會計科目都有什么? 問
使用民非企業會計制度科目 答
老師您好,公司14年付了一筆19000,無法取得發票了,現 問
你好不影響當年損益的 答

老師麻煩問一下。我去年計提工資,借主營業務成本貸應付職工薪酬,這部分多提了。今年沖減,應該怎么做分錄呢?
答: 這個問題比較復雜,具體的分錄要根據公司財務管理規定和實際情況來確定。通常來說,如果公司去年計提工資時借入了主營業務成本貸,今年沖減時應當把這部分工資劃到相應的貸方科目,即貸方“應付職工薪酬”,貸方“主營業務成本貸”,借方“現金”。
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調整。原分錄是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬
答: 應該先做憑證調整,將原有分錄調整為借管理費用(負數)貸應付職工薪酬(正數),再做一張憑證將原有的貸方結果調整為借應付職工薪酬(正數)貸管理費用(負數)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沖銷去年多計提應付職工薪酬怎么做分錄呀?借?借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益?
答: 是的,就是那樣處理的哈
老師去年10月計提公積金,貸方科目應為:應付職工薪酬-公積金單位部分,不小心做成了:應付職工薪酬公積金,今年三月又按正確的補提了分錄,所以現在應付職工薪酬公積金貸方多了一個420,該怎么調整一下呢
23年多計提工資1000元當時分錄:借:管理費用_工資 4000 貸:應付職工薪酬 400024年發現后紅沖 應該如何做分錄(小企業會計準則),麻煩寫具體分錄,謝謝
老師,你好!請問一下公司有新的勞務派遣的業務,給臨時工做的工資,11月沒發工資我計提了工資,借的主營業務成本,貸應付職工薪酬。是不是不應該貸應付職工薪酬,如果做錯了應該怎么做?





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