
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調整。原分錄是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬
答: 應該先做憑證調整,將原有分錄調整為借管理費用(負數)貸應付職工薪酬(正數),再做一張憑證將原有的貸方結果調整為借應付職工薪酬(正數)貸管理費用(負數)。
去年計提工資多了應該怎么調整,我計提的是借:管理費用~工資,貸:應付職工薪酬
答: 您好!多計提的沖減,借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前會計計提工資做錯了:借:應付職工薪酬 貸應付職工薪酬,我這邊發現之后訂正了:先沖紅那筆分錄,后做了一筆借:管理費用貸應付職工薪酬,但是應付職工薪酬多了一筆,這個怎么調整
答: 這是計提的分錄,支付時就會沖應付職工薪酬





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