老師去年10月計提公積金,貸方科目應為:應付職工薪酬-公積金單位部分,不小心做成了:應付職工薪酬公積金,今年三月又按正確的補提了分錄,所以現在應付職工薪酬公積金貸方多了一個420,該怎么調整一下呢

阿禛阿禛
于2022-06-19 18:56 發布 ??1293次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
相關問題討論
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好
應該這樣計提的
計提
借:管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬-福利費
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好。那您紅字沖回錯誤分錄即可
2022-06-19 18:58:04
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
-????? 公積金(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
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