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Kalen Wu
于2022-04-15 13:21 發布 ??886次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-15 13:21
對對,方可以記入到這個科目。
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前年計提次年的年終獎是借:應付工資,貸:其他應付款嗎,次年支付時借其他應付款,貸銀行和個稅,什么時候轉入費用?
答: 你好,學員,支付的當年就可以轉的
你好,當月發生費用,但是發票沒收到,計提費用的話,貸貸方計入 其他應付款-計提費用 嗎
答: 對對,方可以記入到這個科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資之后一直未發放,可以月末的時候和員工掛往來,放在“其他應付款”里面嗎 這樣比較清楚是該發給誰的具體金額
答: 同學你好,是可以的;
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數不要只提10000,那剩下的怎么處理
討論
老師2022年12月23年1月、2月房租費42000,3月份支付.12月計提借:管理費用14000 貸:其他應付款140001月計提借:管理費用14000 貸:其他應付款140002月計提借:管理費用14000 貸:其他應付款140003月份支付借:其他應付款42000 貸:銀行存款42000
老師,單位沒有成立工會組織,但稅局讓交工資2%的40%,計提時按多少計提?如果按2%計提,那剩下的60%其他應付款——工會經費怎么處理?
你好老師,我們其他應付款里有個上年多計提的工會經費436元,怎么處理掉
請問老師,計提的電費是走應付賬款,還是走其他應付款?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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