
借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應收賬款。是紅字的嗎
答: 你紅沖收入的嗎 是的話藍字
老師,年前管理費用普票入賬,現在紅沖開了專票。借 其他應付款2984 貸 以前年度損益調整 2984 收到票 借 以前年度損益調整 2640.71 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 343.29貸 其他應付款 2984
答: 您好,是的,分錄是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問跨年紅沖發票,直接做借:應收帳款(紅字)貸:工程結算(紅字)應交稅費-應交增值稅還是借:以前年度損益調整 貸:應收帳款 應交稅費-應交增值稅
答: 你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業務內容 ;??










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