送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-29 13:02

您好,對方做的科目是什么?

風趣的發夾 追問

2019-05-29 13:05

其他應收款

QQ老師 解答

2019-05-29 13:15

你好,其他應收款和你們的工資是沒有人關系了吧?是賬務處理錯了嗎?

風趣的發夾 追問

2019-05-29 13:17

是員工的工資

風趣的發夾 追問

2019-05-29 13:18

是不是應該做一筆借:管理費用  貸:其他應收款  進行調整呢

QQ老師 解答

2019-05-29 13:37

員工的工資為什么沒有通過應付職工薪酬?

風趣的發夾 追問

2019-05-29 14:05

做的時候. 平時計提是通過借:管理費用  貸:應付職工薪酬   然后這筆計提的時候 借:其他應收款  貸:應付職工薪酬

QQ老師 解答

2019-05-29 14:17

你好,這一筆業務具體是什么情況?為什么放到其他應收款里去?應該先做調整憑證。

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相關問題討論
您好,對方做的科目是什么?
2019-05-29 13:02:34
同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調整
2022-03-26 12:08:42
你好! 你開始做的分錄是對的
2019-01-14 20:18:38
學員朋友您好,檢查工資計算是否正確:首先,需要檢查工資計算是否正確,包括工資表上的各項費用是否計算正確,是否存在多算或少算的情況。 核對工資支付記錄:與應付職工薪酬賬戶的貸方發生額相核對,確認是否存在工資支付記錄錯誤或遺漏的情況。 檢查是否存在加班、津貼等額外支出:如果應付職工薪酬貸方金額較大,需要檢查是否存在加班、津貼等額外支出,這些支出應該計入相應的費用科目。 調整工資分配比例:如果應付職工薪酬貸方金額較大,可以調整工資分配比例,將部分工資分配到其他成本或費用科目中。 調整會計科目:如果應付職工薪酬貸方金額大于費用借方和,可以調整會計科目,將部分應付職工薪酬轉入其他負債科目或權益科目中。 重新進行賬務處理:如果上述措施無法解決問題,需要重新進行賬務處理,確保應付職工薪酬和費用勾稽關系正確。
2023-11-28 23:36:37
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
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