老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應交稅費應交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應付職工薪酬 貸應繳稅費-應交個人所得稅 答
老師您好,企業今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計算利息時,360天計息與365天計息,哪種方式 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
業務招待費和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

你好,老師,以前年度應付職工薪酬在付款的時候又做成了借管理費用_工資,貸銀行存款,其實應該是結應付職工薪酬,貸銀行存款的,這個怎么調整呢
答: 這個可以通過重新核算應付職工薪酬和銀行存款來進行調整,重新核算可以準確的顯示公司實際經營情況,及其財務流動狀況。
之前支付工資時將借應付職工薪酬 貸銀行存款 錯寫成 借制造費用應付職工薪酬 貸銀行存款了,現在改正的話 這樣對嗎------------你好; 你這個跨年了嗎? 如果沒有跨年。 直接調整 ; 借 應付職工薪酬貸 制造費用 應付職工薪酬 ------------那跨年了呢------------跨年了 :看制造費用怎么結轉的; ------------主營業務成本了
答: 跨年了,也可以沖減當期制造費用的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費用-工資 4250管理費用-單位社保 1083.75管理費用-公積金 114貸:應付職工薪酬-工資4250 應付職工薪酬-單位社保 1083.75 應付職工薪酬-公積金 1145月發工資:借:應付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養老:借:應付職工薪酬-單位養老709.75其他應付款-單位養老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫保:借:應付職工薪酬-單位社保 374 其他應付款-個人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
答: 你好,對,公積金也要做,




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美滿的襯衫 追問
2023-03-22 12:38
齊惠老師 解答
2023-03-22 12:38