送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-17 11:22

你好; 比如你 工資計提了100萬 ; 你賬上  匯算之前發了 99萬 ; 還有1萬不發的話; 那么 你賬載金額寫    應付職工薪酬-工資貸方的 100萬 ;  你 實際發生金額寫   借方 99萬 ;稅收金額寫99萬 ; 調增1萬

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你好,第二種是正確的。
2022-02-22 11:14:23
你好,對的是的,是這么做的。
2024-09-29 14:23:56
你這個賬務處理是對的哦
2022-05-16 10:37:06
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資? 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-04-13 14:23:25
你好,分錄正確的。可以讓老板打款到公司,然后發放時從公司賬戶發出去。
2022-01-14 18:43:33
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