麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
企業的辦公費能放入研發費用中的加計扣除的那項 問
你好辦公費不可以加計扣除的 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

換新的財務軟件,發現之前有科目文化事業建設稅有貸方余額,這個余額現在是放在哪里啊。還有預提費用,現在也沒有了
答: 應該還有文化建設費的。預提費用你可以沖減成本
用友軟件 預收賬款之前有余額,后增設客戶明細 ,以年結 現一級科目有余額 但歸到哪里了
答: 你好,會自動歸入你新增的客戶明細
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我換新的做賬軟件,以前的資產負債表里面有預收的余額,但是現在我在新的做賬軟件錄入余額后,應收現在的年初余額剛好是以前軟件的應收減去預收的余額,因為以前預收也沒有明細,軟件自動帶的,我沒法錄,如果不錄,就和以前申報的報表年初余額不一致了,怎么處理呢
答: 你得根據你之前軟件的期末余額錄入的




粵公網安備 44030502000945號



葉葉葉lll 追問
2019-04-09 17:37
趙俊鴿老師 解答
2019-04-09 18:18
葉葉葉lll 追問
2019-04-09 18:28
趙俊鴿老師 解答
2019-04-10 17:08