請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答
老師您好,我們2022年有張發票顯示異常,我在電子稅 問
不需要其他操作的,因為業務是真實的,只需要補稅就行 答
小規模有限公司購買一輛二手普通客車,發票價26800 問
您好,這個計入固定資產就可以 答
老師,我們是道路事故救援的,原來開票借:應收賬款— 問
您好,負數或相反的分錄都可以的 答

老師上個季度的電費暫估入了成本這個月票回來了怎么做賬呢。但是暫估比實際多了
答: 先沖回上個月的暫估,借:成本費用(紅字),貸:應付賬款(紅字)。然后用實際金額做賬,借:成本費用,貸:銀行存款/應付賬款。
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
答: 借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,暫估成本跨年了,收回來的發票比暫估的要多,這個要怎么做賬呀,匯算清繳怎么調
答: 就在今年把原來的暫估沖掉,再按發票入賬,因為你的發票是今年開的,只能今年入賬,報稅的成本和利潤表又必須保持一致,所以只能在19年里面提現。





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