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堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-19 13:28

先沖回上個月的暫估,借:成本費用(紅字),貸:應付賬款(紅字)。然后用實際金額做賬,借:成本費用,貸:銀行存款/應付賬款。

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先沖回上個月的暫估,借:成本費用(紅字),貸:應付賬款(紅字)。然后用實際金額做賬,借:成本費用,貸:銀行存款/應付賬款。
2024-10-19 13:28:25
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
您好 請問您暫估分錄怎么寫的 紅沖的時候分錄怎么寫的 實際發票分錄怎么寫的 各自的金額是多少
2022-01-14 22:24:25
就在今年把原來的暫估沖掉,再按發票入賬,因為你的發票是今年開的,只能今年入賬,報稅的成本和利潤表又必須保持一致,所以只能在19年里面提現。
2019-05-20 14:35:42
你好 ;? 可以的。? ?當年的可以直接紅沖的 ;? ?可以紅沖哈; 比如 你季度 暫估了10萬成本 ;? 2季度發現多暫估了 10萬; 那么你2季度發生了? 80萬成本 ; 你紅沖10萬; 成本就是? ?70萬? ?去計算利潤報稅了??
2022-06-13 17:51:23
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