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聰慧的電腦
于2024-07-03 12:41 發布 ??527次瀏覽
黃陸壹老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-07-03 12:43
兩種方法,一票到的部門是相應沖回暫估,稍后按發票正確入賬。二是等待發票到齊后再統一全部沖回暫估,再按全部發票入賬
聰慧的電腦 追問
2024-07-03 14:16
到的那一部分可以先不沖暫估,等票到齊后再入賬嗎?
黃陸壹老師 解答
2024-07-03 14:30
可以先不沖回,等全部票到齊再一次性沖回做賬
2024-07-03 14:33
之前是借主營業務成本貸應付賬款,票到后沖這筆分錄,再正數入賬同樣這筆分錄?
2024-07-03 14:38
你如果不經過存貨科目中轉,你這么做也可以
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上個季度直接暫估的成本,這個季度票到了一部分怎么做賬?
答: 兩種方法,一票到的部門是相應沖回暫估,稍后按發票正確入賬。二是等待發票到齊后再統一全部沖回暫估,再按全部發票入賬
上一季度暫估了成本,現在沒有收到成本票準備直接繳稅,請問應該怎么寫會計分錄呢
答: 你好,這個是實際業務的嗎?這個成本發票如果是實際業務的話,你調增就可以的,不需要做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1季度直接暫估成本入賬,年底來票放在1月的憑證后面還是入這個季度的賬
答: 您好,收到發票是入到1月的憑證里面
老師,如果企業我第一季度暫估了成本現在發現沒有發票開回來,那我第二季度想把這個更正然后交稅 那第二季度的成本能去沖這個第一季度的嗎 還是說直接按當時暫估的成本交稅?
討論
老師上個季度缺成本,暫估了17萬,這個季度陸陸續續發票都開來了。我這樣做賬可以嗎?
跨年度,以前會計暫估成本二千萬,借工程施工-合同成本-XX費用。貸應付賬款-暫估,今年我接手了,把這筆紅直接沖掉,出季報的時候,發現多暫估的這一部分成本轉到的主營業務成本已結轉本年利潤,一季度報表沒有收入,沒有結轉成本,試算不平衡,需不需要做:借:以前年度損益調整-主營業務成本-多暫估部分,貸:主營業務成本-多暫估部分,借:利潤分配-未分配利潤-多暫估部分,貸:以前年度損益調整-主營業務成本-多暫估部分?
老師,如果企業我第一季度暫估了成本 現在發現沒有發票開回來 那我第二季度想把這個更正然后交稅 那第二季度的成本能去沖這個第一季度的嗎 還是說直接按當時暫估的成本交稅? 不是,但是發票開不出來了 就是暫估的發票回不來了 不是不是,但是第2季度又有成本 是打算交稅了,比較說暫估了15萬成本 那第二季度又有成本 那我是交15萬的稅 還是說交第2季度下來的稅呢
請問比如本年一季度暫估入庫12萬,二季度收到票是6.2萬,三季度收到票是10546.28元,四季度收到票5623.02元,那這3個季度收到的票都可以沖一季度暫估的嗎?
黃陸壹老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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2024-07-03 14:16
黃陸壹老師 解答
2024-07-03 14:30
聰慧的電腦 追問
2024-07-03 14:33
黃陸壹老師 解答
2024-07-03 14:38