送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-13 10:06

借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,

梓馨 追問

2021-04-13 10:14

直接這樣做您看行不,先紅沖:借:管理費用-服務費(紅字)貸:應付賬款(紅字),然后收到的票正常做賬,最后借:未分配利潤(紅字)貸:管理費用—服務費(紅字)

maize老師 解答

2021-04-13 10:20

不能,這個以前年度損益調整,代替之前管理費用,做這個就不做管理費用,

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相關問題討論
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
您好,最簡單的方法就是把去年的分錄紅沖了,再按發票做正確金額 的分錄,2個分錄里損益科目用以前年度損益調整,差的1萬元在23年年度匯繳和年報申報時體現
2024-03-07 14:28:07
可以的,你可以對去年和今年相同的發票進行紅沖操作,紅沖后會產生新的發票號,并且兩張發票內容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。
2023-03-23 12:36:01
借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款,借以前年度損益調整貸庫存商品。
2022-01-17 12:28:42
好,在3月份沖銷暫估,再按照發票做賬就可以。
2023-04-13 10:03:26
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