送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-25 15:36

你好;  你1月發票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去  ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發票做一遍的  

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你好;? 你1月發票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發票做一遍的??
2022-02-25 15:36:47
那沒關系的,你把原來的暫估全部沖掉,然后呢,按照發票來入賬就可以的。
2022-02-25 15:35:39
暫估的和發票的金額是一樣嗎?先看一下數量。
2022-02-25 15:30:06
您好,這個材料領用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業務成本對應也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
你好,紅沖入庫的,然后再做發票的,這個不用紅沖成本,你的成本一致可以不用動。
2022-01-05 09:09:11
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