老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
為什么現在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產負債表的哪一 問
你好,填寫在資產負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產企業。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

我去12月份沖減暫估的時候,把之前已沖減的暫估重復2萬的暫估,而且還調整了暫估差價,跨年了我這個月要怎調整呀?借:庫存商品 -2萬 貸:應付帳款-暫估2萬 借:主營業務成本-5000 貸:庫存商品-5000
答: 你好,可以把估價的差異列入本期費用中!
老師,我想請教一個問題:22年的時候我暫估了200萬的成本:借:庫存商品---暫估200貸:應付賬款---暫估200結轉成本:借:主營業務成本--暫估200貸:庫存商品--暫估200現在收到發票含稅226萬元沖減暫估:借:庫存商品--暫估-200貸:應付賬款--暫估-200正確的分錄入賬:借:庫存商品200 應交稅費--應交增值稅(進項稅)26貸:應付賬款 226我現在想確認一下就是之前已經結轉的成本是不需要沖減重新做的對吧?
答: 你好,之前已經結轉的成本是不需要沖減重新做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年前的暫估成本,年后發票才到,求整個暫估賬務處理流程,謝謝!暫估入賬時分錄,借,庫存商品,貸應付賬款-暫估,結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品。求發票回來后沖回暫估的分錄。
答: 您好,您是小企業會計準則對吧。





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