送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-05-06 21:16

您好,這個是這的,你到下個月,做一筆反向的就行

天天向上 追問

2023-05-06 21:20

老師,請問是 借:應付暫估 100 貸:原材料 100 這樣的嗎,那發票開來了,現在要怎么做賬呢,借:原材料 90 借 進項稅額 貸 應付賬款 100 這樣的嗎

小鎖老師 解答

2023-05-06 21:20

嗯對,這個是沒錯的

天天向上 追問

2023-05-06 21:21

老師,這樣就可以了嗎

小鎖老師 解答

2023-05-06 21:24

嗯對是這這個意思的

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相關問題討論
您好,這個是這的,你到下個月,做一筆反向的就行
2023-05-06 21:16:31
你好,當時的原材料結轉了成本嗎?沒有的話,第一個分錄寫10
2024-04-11 14:38:32
同學您好,原材料的差異計入當期就可以了
2024-02-27 19:55:04
你好 暫估的時候領用了嗎
2024-02-27 20:08:30
你好,你單位有針對這個暫估取得對應的購進發票嗎??
2023-12-07 08:54:55
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