
老師您好!補交以前年度增值稅為什么要計入應交稅費/增值稅檢查調整科目?可不可以直接記入應交稅費/簡易計稅?謝謝!
答: 要是稅務局檢查要調整的是第1個科目,要是咱自己檢查的就是用咱自己正常的科目。
請問上年結轉未交增值稅與實際支付的增值稅有差額,是借:應交稅費—未交增值稅,貸:以前年度損益?
答: 可以的,可以這么做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問跨年紅沖發票,直接做借:應收帳款(紅字)貸:工程結算(紅字)應交稅費-應交增值稅還是借:以前年度損益調整 貸:應收帳款 應交稅費-應交增值稅
答: 你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業務內容 ;??







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