
我們公司的水電費付款到票都滯后,1月預提水電費:借:制造費用 貸:預提費用2月付款 借:其他應收款 貸:銀行存款3月到票 借:預提費用 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他應收款這樣做賬可以嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
?老師,對方公司要退給我們一個月的租金,我們把進項稅已經抵扣了,借:應收賬款,貸:制造費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,是這樣做嗎?
答: 當時做了制造費用里面嗎?如果是的話可以的啊。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!









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