
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
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你好,我想問下生產型企業月底收到電費增票,計入借。 制造費用_水電費。應交稅費增值稅進項稅 貸。應付賬款。月末制造費用還要結轉嗎
答: 您好 月末制造費用還要結轉到生產成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
?老師,對方公司要退給我們一個月的租金,我們把進項稅已經抵扣了,借:應收賬款,貸:制造費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出,是這樣做嗎?
答: 當時做了制造費用里面嗎?如果是的話可以的啊。








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陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-18 14:15
bamboo老師 解答
2022-04-18 14:17