
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
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公司有張發票給我了,當時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄,借:管理費用 2831.86應交稅費-應交增值稅(進項稅額)368.14貸:其他應付款 3200后來,審計人員說這個發票不能入賬,也不可抵扣,那我調整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
報表中應交稅費負數,其他應付款負數紅字分別代表什么意思
答: 應交稅金負數是可能多交稅或者少計提稅金,也有可能是當期增值稅有留抵稅額。









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馨羽老師 解答
2025-05-13 07:28