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靜靜花開
于2022-02-09 16:44 發布 ??766次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-02-09 16:48
你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
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公司有張發票給我了,當時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄,借:管理費用 2831.86應交稅費-應交增值稅(進項稅額)368.14貸:其他應付款 3200后來,審計人員說這個發票不能入賬,也不可抵扣,那我調整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
老師好!借應交稅費貸其他應付款
答: 您好,請問是咨詢什么呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
報表中應交稅費負數,其他應付款負數紅字分別代表什么意思
答: 應交稅金負數是可能多交稅或者少計提稅金,也有可能是當期增值稅有留抵稅額。
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
討論
甲公司行政管理部門應付工資100萬元,代扣職工個人承擔養老保險8萬元,代扣職工個人承擔醫療保險4萬元,則下列表述正確的有(多選)A實發工資88萬元B計入其他應付款8萬元C計入其他應付款12萬元D計入管理費用100萬元E計入管理費用88萬元
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
老師:餐費計入管理費用--福利費還是其他應付款
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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