
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
你好,上一任會計做工資的時候沒有通過應付職工薪酬來計提,做2月的賬:發1月工資時:借管理費用-工資,貸現金、貸其他應收。這樣子2月的管理費用就不是真實的2月份的。我想把賬調成月底計提,次月發放,要怎么調?
答: 您好 先計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 次月發放 借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金 其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提時:借:管理費用--工資52230 貸:應付職工薪酬---工資52230發放時:借:應付職工薪酬--工資52230 貸:應交個稅-8.3 其他應收- 保險2719.2 銀行49037.45 管理費用---工資465.05老師因為計提的時候多計提了465.05,次月需要沖回來,你看下我發放的時候分錄對嗎?
答: 可以的,可以這么做的。








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大倩 追問
2024-03-15 11:52
郭老師 解答
2024-03-15 11:53
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2024-03-15 11:54
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