老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師你好,公司購買的菜錢需要做管理費用,應付職工薪酬福利費科目嗎?法人直接現金給的用于公司日常支出可以直接做借現金貸其他應付嗎?
答: 您好 公司購買的菜錢需要做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-福利費 法人直接現金給的用于公司日常支出可以直接做 借 現金 貸 其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,剛接賬,有筆賬是這樣的,借:管理費用-職工薪酬 63500元,貸:應付職工薪酬-職工工資 借:應付職工薪酬-職工工資 貸:其他應付款-借款 這筆賬有什么問題嗎?
答: 一、這筆賬是否是實際的業務,就是說具體的工資金額可能存在虛假的事實。









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