送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-12-22 15:31

未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅 


以后補開發票
借:主營業務收入 -未開票
貸:主營業務收入 -開票

正在努力的中年少女 追問

2023-12-22 17:16

我們現在中途11月建帳,期初也是按照這個分錄來做嗎

家權老師 解答

2023-12-22 17:17

是的,按我的思路做就是

正在努力的中年少女 追問

2023-12-22 17:24

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2023-12-22 17:28

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅? 以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票
2023-12-22 15:31:41
錄入期初數,借:銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400 貸:應收賬款-上海客戶 20000 上面往來科目不是二級科目,是輔助核算
2024-05-17 16:28:54
同學你好 需要盤點期初數建賬然后按業務順序來做
2023-12-21 16:15:45
1.?出售固定資產的會計分錄如下: - 先將固定資產轉入固定資產清理: 復制 借:固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸:固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款: 復制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益: 復制 借:資產處置損益 13986.313 貸:固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后: 復制 借:應收賬款 100000 貸:主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄: 復制 借:其他應付款 239000 貸:應收賬款 100000 固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03
你好,是站在乙方的角度做賬務處理?
2018-07-03 20:05:58
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