欠客戶發票,客戶不欠貨款,我方也不欠商品,只是還未給對方開發票,怎么做會計分錄
正在努力的中年少女
于2023-12-22 15:29 發布 ??1053次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2023-12-22 15:31
未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 -未開票
應交稅費-應交增值稅
以后補開發票
借:主營業務收入 -未開票
貸:主營業務收入 -開票
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???????應交稅費-應交增值稅?
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2023-12-22 15:31:41
錄入期初數,借:銀行 100 應收賬款-山東客戶1500 其他應收款-老板 18400
貸:應收賬款-上海客戶 20000
上面往來科目不是二級科目,是輔助核算
2024-05-17 16:28:54
同學你好
需要盤點期初數建賬然后按業務順序來做
2023-12-21 16:15:45
1.?出售固定資產的會計分錄如下:
- 先將固定資產轉入固定資產清理:
復制
借:固定資產清理 26986.313
累計折舊 144013.687
貸:固定資產 171000
?
- 出售固定資產收到價款:
復制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產清理 139000
?
- 結轉固定資產清理凈損益:
復制
借:資產處置損益 13986.313
貸:固定資產清理 13986.313
?
2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后:
復制
借:應收賬款 100000
貸:主營業務收入 100000
?
3.?抵消欠款的會計分錄:
復制
借:其他應付款 239000
貸:應收賬款 100000
固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03
你好,是站在乙方的角度做賬務處理?
2018-07-03 20:05:58
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