送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2024-07-02 15:10

1. 出售固定資產的會計分錄如下:
 
- 先將固定資產轉入固定資產清理:

 復制
借:固定資產清理  26986.313
      累計折舊  144013.687
  貸:固定資產  171000
 
- 出售固定資產收到價款:

 復制
借:銀行存款  139000
  貸:固定資產清理  139000
 
- 結轉固定資產清理凈損益:

 復制
借:資產處置損益  13986.313
  貸:固定資產清理  13986.313
 
2. 客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后:
 

 復制
借:應收賬款  100000
  貸:主營業務收入  100000
 
3. 抵消欠款的會計分錄:
 

 復制
借:其他應付款  239000
  貸:應收賬款  100000
      固定資產清理  139000

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1.?出售固定資產的會計分錄如下: - 先將固定資產轉入固定資產清理: 復制 借:固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸:固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款: 復制 借:銀行存款 139000 貸:固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益: 復制 借:資產處置損益 13986.313 貸:固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后: 復制 借:應收賬款 100000 貸:主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄: 復制 借:其他應付款 239000 貸:應收賬款 100000 固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03
那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
您好!處置固定資產時用固定資產清理科目哦
2022-01-06 16:12:53
你好 記應付賬款的呢?
2022-11-29 11:45:21
您好,借:固定資產 進項稅 貸:其他應付款,這樣往來就平了
2023-11-29 16:36:11
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