APP下載
美滿的襯衫
于2023-12-05 10:37 發布 ??439次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-12-05 10:43
那么就紅沖結轉的成本就是
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,1、我司的上月的貨是暫估的,公司收到了退貨,這個怎么出賬呢?但是暫估已經結轉成本了
答: 那么就紅沖結轉的成本就是
老師,你好我公司去年采購商品,貨先收到了,發票未收到,暫估入賬了,同時將暫估入賬的商品結轉了成本,后來收到發票之后,將暫估的商品沖回了,那已經結轉成本的怎么處理
答: 同學你好 暫估的和收到的發票金額不一致嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,是12月份收到送貨單及貨物暫估入賬后,同時把貨物銷售后結轉成本了,次年的1月收到發票該怎么入賬呢,之前結轉的成本怎么辦?
答: 同學你好 這個不用管成本
我公司賬上掛了一筆暫估的存貨,但是供應商已經平了,這筆庫存要怎么處理呢
討論
老師,貨已收到,但是發票沒有收到,,上月做賬,借庫存商品100,貸應付賬款-暫估100,這個月發票只收到了60,我應該怎么沖暫估呢
老師,2023年12月份進了貨沒有發票,我就暫估入賬了(借:庫存商品,貸:應付賬款--暫估),也結轉了成本。2024年1月份收到了發票(普票),金額和暫估的一致,我今年做賬的時候是(借:應付賬款--暫估,貸:應付賬款--**公司);這樣分錄處理對嗎?
生產企業,貨已經到了,發票未到,產品已經生產好了,出庫了, 入庫的時候,是不是應該做,借:原材料,貸 應付暫估貨款如果成本已經結賬,發票到了,和暫估有出入,這部分怎么處理?
老師 上個月做了暫估商品入庫,然后成本已經結轉了,本月取得發票,遠多月暫估的商品,本月應該怎么做賬務處理呢
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 198962 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)