送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-02 08:58

借應付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發票的借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款。

陳陳陳 追問

2022-04-02 09:00

上個月結轉成本的分錄本月不用管嗎,直接紅沖暫估商品的那一個分錄呀

郭老師 解答

2022-04-02 09:01

借主營業務成本貸庫存商品補上這個差額的。

陳陳陳 追問

2022-04-02 09:05

好的 謝謝郭老師啦

郭老師 解答

2022-04-02 09:06

不用客氣工作愉快。

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相關問題討論
借應付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發票的借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款。
2022-04-02 08:58:29
如果不用抵扣,直接把發票附在原憑證后邊就是了。匯算時正常申報
2022-05-24 21:11:17
你好,那你們的業務完成嗎?
2022-01-26 09:03:07
你好 借應付帳款貸利潤分配為分配利潤 借利潤分配為分配利潤 貸銀行存款 匯算清繳調增 調增的金額是10-費用發票的
2022-04-09 21:04:52
你好,直接把暫估的快遞分錄沖銷就可以。
2023-03-30 13:43:30
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