送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-25 15:35

同學你好
暫估的和收到的發票金額不一致嗎

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 15:41

老師,是的,不一致,是不是也要將之前結轉成本的沖回,用庫存商品科目重新進行賬務處理?之前暫估的時候借:在途物資 2000,貸:應付賬款2000;月底結轉成本,借:主營業務成本  2000,貸:在途物資 2000,次月收到發票沖回的話結轉的成本也要沖回是不是

樸老師 解答

2022-04-25 15:48

同學你好
對的

是這樣的哦

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相關問題討論
你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發票。紅沖之前的暫估在做發票的這個發票不能提前做。
2024-03-22 10:20:47
同學你好 暫估的和收到的發票金額不一致嗎
2022-04-25 15:35:13
今年收到票金額都一致,這月不用在結轉成本
2023-07-10 14:51:38
嗯,對的成本也是要沖掉的。
2022-02-19 11:52:17
你好,學員,沖紅暫估入賬分錄,不需要沖回成本的
2022-12-14 09:53:24
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