
7月份做的產品暫估入賬,當月產品也賣完了,但是沒有結轉成本,8月票還是沒有回來,后面票才陸陸續續回來,這種應該怎么做賬呢
答: 您好 您當時暫估了產品入賬 銷售了為啥不結轉成本?
你好老師,上一年度我做了暫估入賬,當時結轉成本了,今年收到票金額都一致,這月還用在結轉成本嗎
答: 今年收到票金額都一致,這月不用在結轉成本
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發票。紅沖之前的暫估在做發票的這個發票不能提前做。








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小絲絲 追問
2019-12-25 18:34
bamboo老師 解答
2019-12-25 18:36
小絲絲 追問
2019-12-25 18:41
bamboo老師 解答
2019-12-25 18:41