送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-11-25 12:06

你好,應當退回發票,讓對方開具正確金額的發票過來入賬。

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 12:15

這個就是拿來補成本的,可以做報銷費用給員工?開票是備五金備件做成本的

鄒老師 解答

2023-11-25 12:17

是針對這個回復,有什么疑問嗎

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 12:28

就是這個問題我要怎么做賬,發票是不可能退回去的

鄒老師 解答

2023-11-25 13:24

你好
1,正規做法就是把發票退回,按正確的金額開具發票入賬
2,如果是虛開的進項發票,外賬按正常購進處理

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 13:25

那必須過賬?我算是員工墊支付給員工不行?

鄒老師 解答

2023-11-25 13:26

請看你之前的描述,是不用付款的

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 13:33

那就是不用對公付款,看做是員工墊支給他報銷,但這個金額會不會過大,怎么答復稅局那邊?

鄒老師 解答

2023-11-25 13:34

你好,你就告訴我真實情況,是虛開的進項發票嗎? 

不會游泳的魚 追問

2023-11-25 13:44

是的,成本票不夠讓別人多開的

鄒老師 解答

2023-11-25 13:45

你好
虛開的進項發票,內賬不需要做什么處理
外賬做正常的購進處理,沒有支付的部分可以掛賬,或者通過現金做支付處理。

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相關問題討論
你好,應當退回發票,讓對方開具正確金額的發票過來入賬。
2023-11-25 12:06:33
你好!你實際收到了多少材料?
2022-03-24 16:28:35
借其他應付款借管理費用負數 借管理費用貸其他應付款
2023-10-11 12:01:28
月份兒可以先記入預付賬款,十月份來了發票可以記錄費用。
2023-10-11 11:49:06
第一次會計分錄應該為:銀行存款19萬多元,應付賬款19萬多元;第二次會計分錄應該為:銀行存款10萬多元,應付賬款9萬多元,其中質保金1萬多元歸增值稅未交額所。
2023-03-14 11:13:24
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