老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

老師,材料發票多開了幾萬,但我們公司沒有付款,這個賬要怎么處理?
答: 你好!你實際收到了多少材料?
賬上材料,先根據倉庫系統本月入庫金額全部暫估入庫,本月到了多少材料發票,再根據到票金額沖減暫估入庫;現在賬上材料跟倉庫系統金額一致,但是賬上應付暫估材料跟倉庫系統未付款材料金額不一致,應該怎么調平?
答: 時間太久了,不想再去找原因了,應該怎么調平呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?
答: 你好,是進項發票的紅沖??




粵公網安備 44030502000945號



芝 追問
2022-03-24 16:43
宋生老師 解答
2022-03-24 16:43
芝 追問
2022-03-24 17:01
宋生老師 解答
2022-03-24 17:05
芝 追問
2022-03-24 18:02
宋生老師 解答
2022-03-24 18:18