送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-08 11:30

同學你好
這個沒有抵扣嗎

為幸福努力 追問

2023-11-08 11:31

4月按照每月抵扣的金額繳納的稅款。  但是3月申報表應該是正確的 應該繳納8045.19元, 4月申報表和實際繳納都是沒有抵扣的金額 ,怎么調整

樸老師 解答

2023-11-08 11:38

由于3月申報表是正確的,因此我們需要調整4月申報表,使其與實際繳納的稅款一致。
已知3月應繳納的稅款為:8045.19元
已知4月實際繳納的稅款為:8325.19元
因此,4月申報表上期繳納多了280元,實際繳納就是8325.19元,需要調整申報表上期繳納金額為:8045.19元
所以,4月申報表上期繳納金額應為8045.19元。

為幸福努力 追問

2023-11-08 11:44

如果把4月上期繳納金額改為8045.19元,但是和實際繳納的相差280,這樣相當于實際扣款多交280吧

為幸福努力 追問

2023-11-08 11:46

這樣和銀行扣款的金額不一樣了,如果是這樣改了,就是申報表顯示是抵扣之后的金額,  實際繳納是沒抵扣的

樸老師 解答

2023-11-08 11:48

按實際扣的金額來做

為幸福努力 追問

2023-11-08 11:52

按照實際扣款做,4月份申報表就25行是8045.19,但是按照實際扣款金額做, 多繳納280怎么辦, 具體的怎么調整呢比如幾月份哪一行 改為哪個金額

樸老師 解答

2023-11-08 11:55

這個算預繳的就可以了

為幸福努力 追問

2023-11-08 12:07

算預交的 那是不是就不用改了 不用管他了呢? 就一直掛著-280 是嗎, 算預交的 如果改的話改哪個

樸老師 解答

2023-11-08 12:18

計入預繳科目就可以了

為幸福努力 追問

2023-11-08 12:33

老師我該怎么操作呢,我需要怎么做,申報表不用動?直接做分錄?  具體的怎么操作,說一下 感謝老師

樸老師 解答

2023-11-08 12:36

申報表里沒有體現多交的稅費嗎

為幸福努力 追問

2023-11-08 13:08

申報表里體現出來多交280了,多交稅款為負數,那里就有個-280    ,如果當預交我該怎么操作,申報表需要怎么操作,賬怎么操作,賬應交增值稅貸方余額是-280

樸老師 解答

2023-11-08 13:12

這個表里負數沒事
下次申報的時候可以抵減

為幸福努力 追問

2023-11-08 13:16

老師你說的申報表還是賬 ,負數沒事呢,那我目前該怎么操作,什么都不用操作?

樸老師 解答

2023-11-08 13:20

申報表呀
這個就說明有預繳的
或者多交的

為幸福努力 追問

2023-11-08 13:37

那我11月申報10月申報表的時候,少繳納280?  10月的我怎么填才能少交280 ,  稅控盤發票3月份就填附表4抵扣了  不能再填了呀

樸老師 解答

2023-11-08 13:42

這個填寫一次就可以
后期抵減的時候填寫在本期實際抵減欄

為幸福努力 追問

2023-11-08 14:26

那我申報十月份的時候想抵減了 ,我把280錄入到哪一行,紅色行是上月實際繳納的金額,不是改紅色的吧

樸老師 解答

2023-11-08 14:28

填寫附表四本期實際抵減

為幸福努力 追問

2023-11-08 14:40

老師你看看申報表十月份的,我把附表4填上了, 主表那里沒有反應呢, 第一是附表4填上,主表沒反應。 第二是三月份的時候已經填了附表4了,這樣重復填附表4是不是不行

樸老師 解答

2023-11-08 14:44

填寫本期發生額之后沒有抵減吧

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相關問題討論
同學你好 這個沒有抵扣嗎
2023-11-08 11:30:11
你好 你指的多繳負數-280 怎么調整 是什么意思 是多扣了280元嗎?
2023-11-07 13:58:29
你好同學!280元10月不用再填寫了,已經申報過了,它只是抵減項目。你10月應交稅額是正確的
2023-11-07 15:09:47
在增值稅減免稅明細表里面本期發生額填寫就行,本期抵減額不填寫。
2022-04-19 09:20:51
? 你好! 一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額 比如9.15日之前申報8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額
2023-12-01 11:28:02
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