送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-02-03 08:31

你好! 
借:庫存商品(負數) 貸應收賬款(負數) 
借:主營業務收入 
       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
       貸:銀行存款/應收賬款 
借:庫存商品 
       貸:主營業務成本

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你好! 借:庫存商品(負數) 貸應收賬款(負數) 借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款/應收賬款 借:庫存商品 貸:主營業務成本
2018-02-03 08:31:09
你好,學員,建議沖回去,按照正確的做賬
2022-03-24 09:03:59
同學你好 這個直接 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品 這樣
2022-03-02 15:11:56
你好,就是調整了應收到應付,然后紅沖了第二筆,那就是對的
2024-04-29 21:37:48
你好!可以這樣處理的
2021-10-18 17:19:25
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